比如:公司6月30日缴纳电费为5月15日-6月15日电费328541,凭证会计做的是:借:制造费用电费328541,贷银行存款328541;发票是7月开出,开票金额是328540.23,这个时候怎么做分录呢?
magi……
于2018-06-28 17:39 发布 964次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-06-28 17:41
将差额反冲回来就可以了。
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将差额反冲回来就可以了。
2018-06-28 17:41:04

5月30日,开具发票
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额
6月15日,收到价款
借:银行存款
贷:应收账款
2018-07-03 14:31:15

你好!
可以的
2019-08-11 21:37:34

你好,1月2号扣款时
借:管理费用一电话费
贷:银行存款
2月2日扣款时
借:管理费用一电话费
贷:银行存款
将发票附在2月扣款凭证就可以。
2020-02-18 20:11:09

你好,嗯额,这样也可以的呢
2019-06-04 09:29:02
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