送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-06-28 17:41

将差额反冲回来就可以了。

magi…… 追问

2018-06-28 17:42

谢谢老师的解答,但是开票后还有税金产生,之前做的分录并没有税金,能不能详细的给我下分录

张艳老师 解答

2018-06-28 17:43

如果要是这样的话,您将之前做的分录红冲,借:制造费用电费-328541,贷银行存款-328541,然后按发票金额和税额重新编制分录。

magi…… 追问

2018-06-28 17:44

好的,老师,那我结转的制造费用里面的电费也要重新冲么?

张艳老师 解答

2018-06-28 17:45

需要红冲的。。。

magi…… 追问

2018-06-28 17:46

好吧,谢谢老师

magi…… 追问

2018-06-28 17:48

有没有比较简单的做法,因为这样冲红的凭证就好多

张艳老师 解答

2018-06-28 17:52

还是用红冲分录,做的比较准确。 
不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意,请您给予五星好评,谢谢您!!

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相关问题讨论
将差额反冲回来就可以了。
2018-06-28 17:41:04
5月30日,开具发票 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 6月15日,收到价款 借:银行存款 贷:应收账款
2018-07-03 14:31:15
你好! 可以的
2019-08-11 21:37:34
你好,1月2号扣款时 借:管理费用一电话费 贷:银行存款 2月2日扣款时 借:管理费用一电话费 贷:银行存款 将发票附在2月扣款凭证就可以。
2020-02-18 20:11:09
你好,嗯额,这样也可以的呢
2019-06-04 09:29:02
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