送心意

耿老师

职称中级会计师

2018-06-29 14:43

你好!什么原因产生的?可以 借:银行存款   贷:往来科目   退回原分录红字就可以

小贝比 追问

2018-06-29 14:48

老师 ,这是我们给他们付款45000,他们给我们退回了63493.15元 ,原因不知道是什么 ,麻烦老师把分录写出来,看看我这么做对么

耿老师 解答

2018-06-29 14:52

你好!是不是打错款了,比你们付款金额还多

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相关问题讨论
你好!什么原因产生的?可以 借:银行存款 贷:往来科目 退回原分录红字就可以
2018-06-29 14:43:08
您好!明细账有,总账就有。总账是根据明细账来的
2017-07-03 09:35:08
您好,收到货物发票,或者暂估入账时,没有付款的,就贷记应付账款,等付款时,应借记应付账款。根据凭证登记应付账款明细账即可。
2016-10-23 14:51:45
总账跟明细账是要同时设立的,以便期末对账,两者要相符
2019-12-07 14:17:45
一般不用,年末再做吧                             
2017-07-10 08:56:39
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