公司固定资产比较多的情况下,折旧计入管理费用,二 问
您好,管理费用-折旧费就可以 答
老师,请问应交增值税下的明细科目哪些需要在月末 问
销项,进项,进项转出等三级明细要结平,结转到未交增值税 答
老师,我们厂房租给别人了,电费也是承租方付的,但是 问
您好,可以开具电费发票的,视为你转售电 答
酒店后厨成本分析 问
酒店后厨成本主要包括直接成本(原材料、劳动力、能源)和间接成本(设备设施、易耗品、管理成本)。分析方法有对比分析(与预算、历史数据、同行业对比)和成本结构分析,通过这些来找出成本控制的关键点和优化方向。 答
上个月开给甲方的发票这个月需要红冲重开,影响上 问
你好,这个不影响上个月的。 答

现代牧业 业务32 本期发生额不是40750 数据42316.98怎么来的 同样还有业务33 本期发生额不是1337399.62 数据1342385.47怎么来的
答: 你好,请在实操吐槽那里提问下
过次页为1月开始至本页最后一笔业务发生额的合计数这句话哪里不对?
答: 您好 对需要结计本月发生额的账户,结计“过次页”的本页合计数应当为自本月初起至本页末止的发生额合计数
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你看那个当期发生额,既然是当期发生额为什么不直接乘25%就完事儿了还要减期初100除非它这算出来就是期末余额。考虑期初要减100但是上面那个算出来还要加上期初。算出期末余额。然后再算当期递延我都不知道题目的业务算出来到底是期末余额还是当期发生额了
答: 你好,同学。 如果计算的是当期的发生递延所得税,直接是当期发生额*25%处理。 如果问的是期末递延所得税余额=期初递延所得税%2B本期发生额


没有如果 追问
2018-06-29 16:41
朴老师 解答
2018-07-02 14:03