一般纳税人公司3月23日在勾选平台勾选认证了供应商3月份开具的进项税额发票1432元,在4月14日又勾选认证了4月12日供应商开具的进项税额发票3849元。在申报3月份增值税的申报表时填的进项税额是5281元,最后交的增值税未461元。那我三月份应该怎样做会计分录呢?
丽梅
于2018-06-29 22:42 发布 773次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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借:应缴税费 -- 应缴增值税 -- 转出未交增值税461
贷:应缴税费 -- 未交增值税461
2018-06-29 22:46:11
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您好,在三月份,借;库存商品等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷:应付账款-暂估款等科目。
2018-06-29 22:49:48
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老师,2月份本公司应该将销售开票金额20000元录入5001应收账款,增值税销项税额1651.38元录入2251应交税费,进项发票金额600元录入2203应交税费,增值税进项税额69.03录入1405其他应收款,3月初勾选一张进项税额为1832.65元发票时,需将其录入公司增值税进项税额冲回表,即1405其他应收款和2217其他应交税费,分别借1832.65元,贷1832.65元。
2023-03-17 16:37:26
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你好
可以
去税务局修改的
2021-04-16 08:33:13
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报税之前勾选,但是你最好是早点勾选,晚了那个申报表出不来
2019-03-20 10:00:44
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