实际销售发生在10月份,发票开在12月份,那我销售成本要在那个月份结转?
此间过客
于2018-06-30 08:49 发布 679次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-06-30 08:50
在10月份的,,,,,,,,
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在10月份的,,,,,,,,
2018-06-30 08:50:02
你好,11月2号开的发票,这个只能在11月份报销
2021-11-03 15:52:06
可以的,2个月收入和成本匹配就是
2024-03-13 09:04:33
一、11月销售了,11月暂估采购入账,并且确认收入的同时,应结转销售成本处理。
二、12月收到发票,冲销11月全部的暂时分录,包括暂估采购入账的分录,以及结转成本的分录及。
再按实际的发票做采购入账的分录,再结转对应的正确的成本金额。
2020-12-22 16:42:50
你好 你9月已经做 了无票收入了 那么你9月应该会结转成本的 。 你10月开了发票 会红冲9月做的无票收入分录。 在按发票来做一次收入。 结转金额不变的话 原来9月不冲成本分录。 10月不在结转了。
2020-10-31 17:48:49
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此间过客 追问
2018-06-30 09:03
袁老师 解答
2018-06-30 09:08