送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-01 22:09

你好,按第二个分录处理的

usrrt 追问

2018-07-01 22:22

老师:上月预收款1万。做了借:银行存款  1万  贷:预收账款-文兴公司  1万 
   本月收到普通发票3万做:借:应收账款-文兴公司   3万 
                 贷:主营业务收入   2.913万 
                   应交税费-应交增值税 0.087万 
               贷:预收账款-文兴公司    1万 
                 贷 :应收账款-文兴公司 1万  
  上面分录对吗?还是只需用“应收账款”一个科目?

邹老师 解答

2018-07-01 22:25

你好,只需要用一个预收账款或应收账款科目的

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相关问题讨论
你好,按第二个分录处理的
2018-07-01 22:09:48
是的 你的分录正确!
2019-09-11 09:59:32
先红冲,借:管理费用办公费, 贷:应付款暂估账,(金额全部负数) 然后根据收到的发票重新做分录 ,借:管理费用--办公费 贷:银行存款/库存现金
2020-07-06 11:23:07
您好 暂估分录正确 暂估后面应该有办公用品清单 借:管理费用 -2000 其他应付款 22000 贷:库存现金、银行存款、应付账款等 20000
2019-01-22 16:40:30
你好,就是做这个分录,然后公司支付给了老板,就冲销其他应付款
2017-11-27 11:08:30
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