购买供应商货物直接发给客户,可以吗?怎么进行会计处理,这样是否就货物流不一致了,如何用相关手续流程证明?
奕初
于2018-07-02 14:25 发布 2114次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,你还是需要供应商把发票开给你单位,你单位付款给供应商
然后开具发票给客户,客户给你单位打款
2018-07-02 14:26:23
借:库存商品 或者原材料
贷:其他应收款---赔偿款
2018-11-14 09:37:07
你好,退货部分需要开具红字发票的
2019-11-08 14:10:50
您好,按您描述的业务情况按收到货款开具发票,相当于销售开票,
2018-07-20 18:05:24
那你可以等收到差价的时候再做账务处理,入主营业务收入
2019-04-30 09:49:35
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