送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-02 15:09

将第二笔借:管理费用--职工薪酬 贷:其他应付款——社保款红冲,做  借:以前年度损益调整  负数  贷:其他应付款——社保款 
再做,借:其他应付款——社保款  贷:银行存款

会计学堂辅导老师 追问

2018-07-03 14:42

上次6月15号给客户开普票不要,已代开专票给他,那个不要的普票我当时就作废了,之后要怎么处理?因为我刚上去软件看到里面有抄税那些,我都没操作过,

张艳老师 解答

2018-07-03 18:30

在发票上写上“作废”字样,留存备查就可以了。 
抄报税的顺序是抄税——申报税——清卡,学堂有开票系统实操课程的,您可以学习一下。

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相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
还其他应付款——社保款的余额是否越来越大,如果确实付款了没有余额的话,借:其他应付款——社保款 贷:银行存款
2018-07-02 14:26:36
你好 不用支付的转到营业外收入科目
2019-12-17 14:00:02
将第二笔借:管理费用--职工薪酬 贷:其他应付款——社保款红冲,做 借:以前年度损益调整 负数 贷:其他应付款——社保款 再做,借:其他应付款——社保款 贷:银行存款
2018-07-02 15:09:51
您好 个人所得税没有缴纳 写第二种就好了
2019-11-29 12:39:32
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