请问一下收到生育津贴怎么做会计分录? 问
同学,你好 这个钱要付给员工的吗? 借:银行存款 贷:其他应付款 答
附加税已经计提并扣税,符合六税两费政策,隔了几个 问
你好,这个你做红字冲减当时计提和缴税的凭证就可以了。 答
老师我问一下,手工账结转增值税 借:应交税费-应交 问
您好,这是和应交税费-应交增值税 齐平的二级科目,负债表列示的应交税费这个科目 答
采购商品无法取得发票,对方不开票,账怎么做 问
你好,你实际有支付了这个费用就正常入账,只是没有发票,不能税前扣除。 答
老师,我司销售合同中有明确货物金额,运费金额,服务 问
你好,你明确了不同的收费可以按照不同的收入开不同的税率的发票 答

小规模纳税人的航天信息服务费可以抵减应交增值税吗?如果可以的话,国税报表填哪?
答: 可以的,技术服务抵扣的。。。。
小规模纳税人的航天信息服务费可以抵减应交增值税,国税报表填哪?季报表里找不到⋯
答: 增值税申报表中找不到可填的表栏
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好小规模纳税人本期开具增值税专用发票税额220元,可以用航天信息开具的280元的技术服务费发票抵减吗?如果可以应该填在主表第几行?[抱拳][抱拳][抱拳]
答: 小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》“本期应纳税额减征额”。当本期减征额小于或等于“本期应纳税额”栏时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第“本期应纳税额”时,按本期第“本期应纳税额栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减。

