- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论

你好,
借 管理费用
贷 其他应付款
2021-09-13 22:43:19

如果是实报实销就入“管理费用——差旅费”,如果是没票就直接发钱就入“应付职工薪酬——福利费
2019-09-25 16:11:00

您好,分录,借;银行存款,贷;银行存款。
2017-03-28 16:23:50

超出继续把超出的费用做差旅费,贷现金
2015-12-19 20:24:11

同学您好,出差补助是不要发票的。
借:管理费用差旅费,贷:银行存款,其他应收款-借支
2023-04-05 10:12:06
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