送心意

曼曼老师

职称中级会计师

2019-09-25 16:11

如果是实报实销就入“管理费用——差旅费”,如果是没票就直接发钱就入“应付职工薪酬——福利费

侯 萍 追问

2019-09-25 16:15

不可以跟有票的一起算在差旅费中吗?大交通和住宿是有票的,还有每天吃饭补贴70元,这个70元要单独做分录吗

曼曼老师 解答

2019-09-25 16:17

你好,如果有票,就计入差旅费,补贴70,可以做个表,备注下合计天数,合计金额,一起作为附件入账。

侯 萍 追问

2019-09-25 16:19

好的,谢谢老师

曼曼老师 解答

2019-09-25 16:24

不客气,如果对我的回答满意,请给五星好评。

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相关问题讨论
你好, 借 管理费用 贷 其他应付款
2021-09-13 22:43:19
如果是实报实销就入“管理费用——差旅费”,如果是没票就直接发钱就入“应付职工薪酬——福利费
2019-09-25 16:11:00
您好,分录,借;银行存款,贷;银行存款。
2017-03-28 16:23:50
超出继续把超出的费用做差旅费,贷现金
2015-12-19 20:24:11
同学您好,出差补助是不要发票的。 借:管理费用差旅费,贷:银行存款,其他应收款-借支
2023-04-05 10:12:06
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