代发劳务费差额征收收入未收到钱时会计分录
永不逝去的微笑
于2018-07-02 16:29 发布 687次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
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你好!借应收账款,,
2018-06-27 14:58:00
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你好!计入应收账款就可以
2018-07-02 16:35:18
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借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
借 主营业务成本 贷银行存款
借 应交税费-应交增值税(销项税额抵减) 贷 主营业务成本
2019-10-12 21:16:43
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你好,
借:银行存款 105000
贷:主营业务收入 100000
贷:应交各费——应增(销)5000
借:主营业务成本 80000
借:应交税费——应增(销项税额抵减) 4000
贷:应付职工薪酬 等
2020-03-01 15:28:14
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开票就做借应收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,交税做借应交税费应交增值税 贷银行,自己开发票做借应收/预收贷主营业务收入 应交税费 应交增值税 先收款可以做预收账款,要是之前合作挂应收那现在还是做应收
2019-05-30 13:53:59
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