老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

老师,公司主营是劳务,职工工资和社会保险费可以直接计主营业务成本-工资和主营业务成本-社会保险费吗?(公司部分社保)
答: 可以的,没有问题的哈
"老师,企业是施工单位,计提工资和社保的时候是不是如下分录:借:工程施工-职工工资 -社会保险费贷:应付职工薪酬-职工工资 -社会保险费月末结转到主营业务成本中:借:主营业务成本-职工工资 -社会保险费贷:工程施工--职工工资 -社会保险费"
答: 对,你的分录是正确的。在月末结转之前,还需要再做一次分录,借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:财务费用-社会保险费,以此来记录社保费用的发生。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我们公司之前都没有工资,然后现在要开展业务了,6月份已经有人来上班,有10个人社保
答: 但是我们工资都是延后发放的,我6月账上没有做工资的任何处理 这样是不是有问题啊,没有发放,没有计提 6月份的工资,7月才发的





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方亮老师 解答
2018-07-03 09:24