送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2018-07-03 10:49

退回多付货款,借预收账款 贷银行存款

西凉子~ 追问

2018-07-03 10:56

预收、不是应收吗

方老师 解答

2018-07-03 11:04

如果你原来记的应收就通过应收科目退回。如果预收就通过预收退回,科目口径保持一致就好。

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相关问题讨论
退回多付货款,借预收账款 贷银行存款
2018-07-03 10:49:34
可能有点绕,简单说就是购入时按含税价入应付账款的,而结账时按除税价入应付账款的,因为税要入应交税费,那么应付账款就会有个差额,这个差额要做调整吗?怎么调?
2015-10-06 10:57:20
原则上这个是虚开发票,不建议,要想转出来,也要对方提供发票才能转出。
2019-04-24 20:40:35
同学你好 1.上个月研发支出—差旅费的金额把税包含进去做账了 原账是:借:研发支出——差旅费 贷:其他应付款——个人 这个怎么调整呢? 可以这样调整吗? 借:应交税费——待认证进项税额 借:研发支出——差旅费(红字) ——可以 2.还有一个是待认证进项税入多了,导致费用入少了,可以这样调整吗 借:研发支出——差旅费 借:应交税费——待认证进项税额(红字)——可以
2021-12-02 14:52:07
可以将原来的应付红冲,然后再做一笔跟实付一致的应付。
2018-06-07 09:39:31
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