我公司是小规模企业季报,上季度有笔未开票收入未进行增值税申报,这个季度可以补申报嘛,但是上季度是免税的,如果这个季度补进去的话就多交税了,应该如何处理呢
于2018-07-03 10:55 发布 1026次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好 先去税局大厅更正你的申报表 多缴纳的可以税局申请退税
2019-01-18 14:00:32
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你好,你应当做上个季度数据的更正申报,而不是这个放在这个季度申报,增值税收入是有所属期的
2018-07-03 10:55:58
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您好,您申报的时候只需要填在增值税申报表第九行和第十行,也就是免税销售额和小微企业免税销售额就可以了,这样就是免税的。
为您提供解答,祝学习愉快
2019-04-02 14:57:57
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多交的在主表倒数第二行里面填写。
2019-12-17 16:31:45
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你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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