我们有一张红字发票,我们是购买方17年11月我们收到对方开具的发票,而且17年12月已经认证了。18年6月我司开具红字信息表了,这个会计上怎么处理啊汇算清缴已经做完了
Luck Fairy
于2018-07-03 11:59 发布 519次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,按17年12月的分录,用红字再做一遍(即冲销)
2018-07-03 12:02:47
你好,这个是你自己开出去的还是收到的。
2020-05-18 15:35:40
你好,跨年了,不可以再抵扣去年的收入了,这个收入负数是要汇总到你今年的总收入里面的。
2022-03-10 16:42:56
同学你好
你们要调增的
2021-05-19 15:31:03
你好,冲2019年暂估的分录,发票来了,有重新做一笔分录没有,
2020-07-30 13:03:58
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