购买设备,送货单是五月,五月收到设备(固定资产),发票6月才开过来,要如何做账呢
阿童木
于2018-07-03 19:27 发布 944次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2018-07-03 19:28
你好,5月可以暂估入库。6月开始计提折旧。
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你好,5月可以暂估入库。6月开始计提折旧。
2018-07-03 19:28:02

你好同学,如果设为次月才到,那就借预付账款贷银行存款。
2021-03-31 10:19:02

按合同金额暂估金额入账固定资产
借:固定资产
贷:应付账款
每月还款,冲减应付账款金额。
取得发票后,如果金额没有差异,直接贴到上面的凭证后面即可。如果有差异的话,再做调整分录。
2019-08-08 11:23:33

你好
接:固定资产 100
贷:银行存款 20
应付账款80
发票到的时候
接“增值税
贷”应付账款
这家是你第一期就要开始计提了
2021-12-10 15:15:45

您公司的这笔业务在3月份有没有入账?
2018-05-10 15:10:11
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