收到2000元样品费,然后样品已经发给客户,这2000元 问
你好,你这个以后发货物的时候会少发2000的货物吗? 答
老师好!24年1月份收到了一笔钱,当时没有开具发票,但 问
您好,账上做一笔红冲的会计分录,然后再按照发票做账就行, 纳税申报的时候也得冲销之前的未开票收入 答
2024年申报2023年费款所属期的残保金,上年在职职 问
上年在职职工工资总额填2023年的 答
库存为700000,应交税费为4000,这样合理吗?如果不合 问
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选项C未使用,为什么还需要折旧,谢谢! 问
你好,同学,选项C不属于固定资产不计提折旧的4种情况,所以需要计提折旧。 答
我当月购进原材料,根据发票记帐,抵扣联于次月勾选认证抵扣进项,这样做帐有问题吗
答: 你好!可以这样操作,,,,
对于购入原材料进项税只有这几个分录吗?1、借:原材料 进项税已认证 应交税费-应交增值税--进项税 贷:银行存款 老师:对于购入原材料有点搞不太明白:1、借:原材料 进项税待认证抵扣 应交税费-待认证抵扣进项税 贷:银行存款 下月认证时 借:应交税费-应交增值税--进项税 贷:应交税费-待认证抵扣进项税
答: 您好!你具体是哪里不明白呢
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,我购进原材料收到发票时做了 借:原材料 借:应交税费-进项税10万 贷:银行存款 现在我认证抵扣了5万,销项是4万 认证抵扣后我应该怎么做账
答: 你好,你们没有认证10万??分录需要改下,借应交税费 待认证进项税额10万,认证做借进项税额 5万,贷待认证进项税额 5万,借销项税额 4万,转出未交增值税1万,贷进项税额
左岸 追问
2018-07-04 13:52
耿老师 解答
2018-07-04 13:55
左岸 追问
2018-07-04 13:58
耿老师 解答
2018-07-04 14:06