送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-04 14:34

你好,直接用于工程是计入在建工程,贷方是应付账款,而不是其他应付款

如影随形 追问

2018-07-04 14:39

付款时,我并不知道是什么款,就做到往来里面了,怎么进行调整

邹老师 解答

2018-07-04 14:40

你好  借;其他应付款    贷应付账款 
你可以做这个调整分录

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你好,直接用于工程是计入在建工程,贷方是应付账款,而不是其他应付款
2018-07-04 14:34:36
您好,是的,是这个意思的
2023-01-15 15:19:15
哦,我以前没分明细,直接做了一个在建工程科目结转,我还以为建筑材料得走一笔:借:原材料-建筑材料 然后在转入在建工程。
2016-09-22 15:58:12
这个可以先做暂估入库就可以
2022-05-16 11:05:38
这笔业务是否还要在记上一笔 因为工程施工-原材料借方的1000元不平戴氏要怎么记账呢老师?
2018-04-08 09:58:15
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