上月工资计提7500,但其实应该计提3500,那分录怎么做
Beilin
于2018-07-04 17:34 发布 596次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-04 17:35
你好 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 4000
冲销多计提的 4000的工资
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你好 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 4000
冲销多计提的 4000的工资
2018-07-04 17:35:26
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多计提的冲销了就可以。
2019-06-05 12:48:56
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你好,如果前期工资计提发放没错的话,应付工资应该是贷方3500元才对。
2018-07-05 10:01:20
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你好 ; 互助金是什么情况。 借管理费用-工资贷应付职工薪酬- 工资; 借 应付职工薪酬- 工资; 贷其他应收款-个人社保; 其他应收款 -个人互助金 贷银行存款
2022-04-20 11:08:24
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你好!前面没有计提不影响你的账务,现在计提 借:销售费用/管理费用 贷:应付职工薪酬
2018-10-22 10:19:27
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