公司是做装修的,有收入但缺成本票,所以计提成本的时候预提了人工费,就是借主营业务成本,贷:预提费用-人工费现在我把每个月工资这块一部分作为成本来做就是做工资的时候一部做工程施工-人工费,一部分做管理费费
四毛呀
于2018-07-05 14:20 发布 1466次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-05 14:22
然后我现在可以直接用工程施工中的人工费去冲原来的预提费用-人工费吗
借:工程施工-人工费 管理费用 贷:应付职工薪酬
支付时:借:应付职工薪酬 贷:现金
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