我们帮一家公司垫付电费,然后供电局开票给我们,然后我们认证了进项,然后还要做转出的,做分录:借:其他应收款,贷:银行存款,同时,借:应交税费—应交增值税(进项),贷:应交税费—应交增值税(进项转出),这样做分录可以不
ZK
于2018-07-05 16:42 发布 1425次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-05 16:44
老师,我把金额给补上,借:其他应收款 1160,贷:银行存款 1160,同时,借:应交税费—应交增值税(进项)160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出)160
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老师,我把金额给补上,借:其他应收款 1160,贷:银行存款 1160,同时,借:应交税费—应交增值税(进项)160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出)160
2018-07-05 16:44:28
借:其他应收款-保险公司 3700贷:银行存款 3700元 这个进项税额不做了
2020-07-13 11:56:46
可以的,是这样做的哦
2018-07-05 16:44:45
你好!之前这个完全是错误的。你先用红字冲减之前的凭证。
然后做借:长期待摊费用-装修费 贷:银行存款。
2017-01-13 16:13:06
你好,可以这么做的,它属于提前支付的,不是其他应收款。
2021-01-07 13:58:52
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