出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,建筑行业的,完工比例,是怎么算的? 问
你好,这个其实没有明确的标准。一般是由工地管理人员做评估。 也有的是按照实际投入的成本占预算总成本的比例 答
请教老师,我2024年12月暂估费用,就是用于24年业务 问
您好,汇算清缴时2000纳税调增,不用再做分录。 在2025年做分录(先冲销暂估再按发票入账):借利润分配-6000 贷 应付账款-暂估-6000 借利润分配4000 贷应付账款4000 借应付账款4000 贷库存现金4000 答

1、收到保险赔偿金 借:银行存款3700元 贷:其他应收款-保险公司 2、员工垫付修车款3700元 拿专票票回公司报销 借:其他应收款-保险公司 3274.34 应交税费-应交增值税(进项)425.66 贷:银行存款 3700元 这样就无法冲上一笔分录了 还是少一笔分录 还是哪里不对 我就是想不通
答: 借:其他应收款-保险公司 3700贷:银行存款 3700元 这个进项税额不做了
我们收到了对方开的专票,但是进项不属于我们抵扣的部分,所以都是要收回对方的钱;可以这样做分录不:借:其他应收款,1160,贷:银行存款 1160,同时,借:应交税费—应交增值税(进项)160,贷:应交税费—应交增值税(进项转出)160;可以这样不
答: 可以的,是这样做的哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
前会计将装修费入到期他应收款,还在应交税金里面,支付用银行我怎么摊那些费用借:其他应收款8000,应交增值税2000,银行存款10000我现在要怎么将费用摊下去
答: 你好!之前这个完全是错误的。你先用红字冲减之前的凭证。 然后做借:长期待摊费用-装修费 贷:银行存款。

