17年我公司有换汇成本高不予退税的外销收入8052元,当时做了免税处理,但是申报增值税报表上未填列免税金额,现在税务要求我转内销处理,我需要如何做账务处理呢?
阿真
于2018-07-05 20:41 发布 701次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论
将免税的增值税转入销项。
2018-07-06 10:23:17
借主营业务收入
应交税费~销项税额
开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
你好!这个可以不用处理。可以有余额。
2024-05-22 10:27:22
您好,先在主表第1项(一)按适用税率征税货物及劳务销售额栏应当填写包含视同销售的销售额;视同销售额填至主表第2项应税货物销售额栏;视同销售的销项税额填至主表第11项销项税额栏;《增值税纳税申报表附列资料(表一)》一、按适用税率征收增值税货物及劳务的销售额和销项税额明细 应当包含视同销售的销售额和销项税额。
2023-05-22 14:58:47
网上认证100,增值税申报150,就是填写第2项是100,第3项是50,必须前期有认证的没有抵扣的数据。
2020-05-09 12:08:18
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