5月份收到租金发票,但是钱是6月份才还给房东的 这个会计分录可以这样编制吗:借:管理费用-房租贷:其他应付款6月份的时候:借:其他应付款贷:银行存款
奔奔
于2018-07-06 14:17 发布 733次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
相关问题讨论
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
我在快账软件上一张凭证写了2笔分录,金额是累计的,不一样,还是直接写一笔分录就好了
2017-12-29 09:29:00
同学,为什么不直接
借:管理费用
贷:银行存款
如果费用报销和实际支付时间差得远,可以用你的分录
2019-01-23 23:56:27
同学你好
嗯
这样做就可以
就用贷其他应付款
2022-03-01 10:25:43
借以前年度损益调整贷,其他应付款12000
借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整。
2022-02-23 17:13:03
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