公司销售材料,发票未开,分录怎么做
小游
于2018-07-07 20:33 发布 1100次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-07 20:34
您好,借:发出商品,贷;原材料。
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您好,借:发出商品,贷;原材料。
2018-07-07 20:34:49

货到票未到,暂估入库借库存商品贷应付账款暂估
收到发票先红冲前面暂估的分录,然后按发票金额借库存商品贷应付账款
销售材料没有开发票,实际已经完成销售的按无票收入做账,借应收账款贷主营业务收入应交税费
后面补开发票,先把前面无票收入的分录红冲,再按发票金额入账,借应收账款贷主营业务收入应交税费
2020-06-30 16:36:27

你好,这个你可以确认收入和成本。
借,银行存款贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
然后再借主营业务成本暂估,贷库存商品。
2024-12-04 17:24:12

您好,不开发票时,收款,借;现金或者银行存款,贷:预收账款,发货时,借;发出商品,贷;库存商品。开发票后,借:预收账款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本,借:主营业务成本,贷;发出商品。采购付款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款,收到时,借;原材料,贷:应付账款-暂估。拿到发票时,先做,借;原材料,负数,贷:应付账款-暂估,负数,再做,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,用于应税项目,否则无此分录),贷:预付账款。
2018-09-22 13:07:46

借;银行存款
贷;主营业务收入
贷;应交税费-应交增值税-销项税额
2019-01-16 14:31:03
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