有会计专业职务聘任证明范本吗? 问
您好,以下参考下 会计专业职务聘任证明范本 兹证明,[姓名],身份证号:[身份证号码],为我单位正式员工,自[起始日期]开始从事会计工作。该员工表现优秀,具备扎实的会计专业知识和丰富的实践经验,现被我单位聘任为以下会计专业职务: 一、聘任职务及级别 聘任职务:会计师 聘任级别:高级会计师 二、聘任时间 自[聘任起始日期]至[聘任终止日期],有效期为[有效期]年。 三、工作职责 编制公司的财务会计报表,确保报表真实、准确、完整。 参与公司的预算编制工作,协助上级领导制定公司的财务预算。 组织编制财务会计制度、管理会计制度、成本会计制度等,规范公司的财务会计管理。 负责公司的财务审计工作,确保公司的财务信息公开、透明、合法。 协助上级领导开展与公司财务相关的业务工作,如财务分析、投资分析等。 完成公司交办的其它财务工作任务。 四、工作表现 [姓名]在工作中表现出高度的责任心和敬业精神,能够准确、高效地完成各项财务核算和报表编制工作。其积极参与单位的财务决策,为单位的财务管理提供了专业的建议和支持,深受同事和领导的一致好评。 特此证明。 本单位承诺上述信息真实有效,并对此承担相应法律责任。 单位全称:[单位名称] 单位公章: 答
问一下餐饮年底盘完库了、怎么把实际库存做账,所 问
盘盈时 算出盘盈金额,按实际价值与账面价值差确定。 分录:借 “原材料”,贷 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”。 查明原因后批准冲减管理费用,分录:借 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”,贷 “管理费用”。 盘亏时 算出盘亏金额,对比实际和账面价值确定。 分录:借 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”,贷 “原材料”。 正常损耗批准后计管理费用,分录:借 “管理费用”,贷 “待处理财产损溢 - 待处理流动资产损溢”;非正常原因导致的,责任人赔偿部分计其他应收款,剩余计营业外支出等。 答
老师,税务局老师打电话来说我们出口企业单位的出 问
情况说明 尊敬的税务局老师: 您好! 针对贵局提出的关于我司出口收入与汇算清缴营业收入存在差异的问题,我司高度重视,并进行了认真核查。现将情况说明如下: 我司出口收入总额为2500万元,其中包含了部分预收款项及未结算的应收账款。这些款项尚未满足收入确认条件,因此未计入汇算清缴的营业收入中。具体来说,预收款项约300万元,未结算的应收账款约410万元,合计710万元。这部分款项待相关条件满足后,将按规定进行收入确认,并在后续的汇算清缴中体现。 我司一直严格遵守国家税收法规,确保财务数据的真实性、准确性。此次差异是由于收入确认时点不同所致,不存在任何逃税、漏税行为。我们将持续关注相关款项的结算情况,并及时向贵局报告。 感谢贵局的理解与支持,我们将继续加强财务管理,确保税务申报工作的规范性。 此致 敬礼! [公司名称] [日期] 答
我们公司帮别的公司开项目票,别的公司承担税费,收 问
您好,这个的话,不是你们转给他们钱吗,到时候你们又收到,是这样吧 答
老师您好,问下,学校购买的图书需要计提折旧吗? 问
您好,如果学校将购买的图书作为学校的固定资产进行核算和管理,那么这些图书需要按照固定资产的相关规定计提折旧 答
我公司开了张专票开错了,红冲时税务局说发票有损不给红冲了,收入没收到,如何做账呢
答: 您好,按正常做账,记入应收账款就行了。
老师、如何看是冲红的哪张发票?我一进电子税务局,就提示我收到发票中有经一张冲红了,如何看是哪张被冲红了?
答: 你好 ; 这个要 去看你是否本期收到了红字发票 去判断的;如果自己没有收到红字发票 ; 又提示你这个; 你自己没法看的; 要去税务局问下是那个单位给你开的去判断的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
小规模纳税人2016年到税局代开了一张30万的专票,后来对方退回了,到2018年税局才给开了这张退回的红字发票,我该怎么把这笔业务作账?2016做账时已经作为收入。这张红冲的发票我是直接红冲,还是需要以前年度损益调整,我如何在2018年做账务处理?会计分录怎么做?
答: 就在2018年的帐中做红冲处理 借:应收账款等 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税费--应交增值税 负数
7月时收到供货商开来的发票,7月已经抵扣了,8月时候发现发票有错误,我给供货商开了一张红字信息表,对方冲红以后重开了一张发票给我,请问冲红的发票如何做账?因为勾选认证里面没有红字发票,怎么才能对上数?
上个月开专票有一张错了,这个月做的冲红,只填了冲红信息表,还没开冲红发票但是已经又重新开了一张跟上个月一样的发票你说这样再开冲红发票有影响吗?
老师好,挂靠方给我们开专票开多了,开票方不肯冲红,说风险大开票方不肯冲红,说风险大。比如开了5张,我只能收3张,对方冲红后,他们有异常会影响我这边吗
问一个问题 我们公司给别的公司开具了增值税专用发票,现在对方说 没收到。我们怎么能查询到这张发票是否抵扣呢?还有发票冲红怎么操作,如果对方抵扣了还能冲红吗?
老师好,我公司卖的电子产品及配件,前几个月开的发票把对方税号开错了,对方没有抵扣,我已开红字发票并重新开了正确的发票。我应该如何做账呢?红字冲时,我应该冲收入还是冲库存商品?
坚持 追问
2018-07-08 13:28
王雁鸣老师 解答
2018-07-08 13:32