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柠柠亲
于2018-07-09 09:31 发布 2181次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-09 09:33
你好!你收到办公经费的时候如何做的分录。
宋生老师 解答
2018-07-09 09:37
你好!那你现在可以借管理费用 贷银行存款就可以了。
2018-07-09 09:42
你好!你是说你4月没有入账,现在改怎么入账吗
2018-07-09 10:08
你好!你计入固定资产后,按月折旧就可以了。
2018-07-09 10:31
你好!你做反了分录?
2018-07-09 10:33
你好!然后你做借管理费用-折旧费等 贷累计折旧
2018-07-09 10:50
您好!不客气的了。
柠柠亲 追问
2018-07-09 09:36
借银行存款 贷营业外收入
因为是购买的固定资产.我做的借固定资产.贷.银行存款.那现在操作呢.是四月的帐
2018-07-09 09:54
四月份就做入帐了.做的固定资产
2018-07-09 10:30
那是以前做了借.银行存款.贷固。 定资产.要调帐吗
哦.我打错了.是借固定资产.贷银行存款
2018-07-09 10:40
哦哦.谢谢
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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