- 送心意
蒋老师
职称: ,中级会计师
相关问题讨论
你好,转到公司的时候
借:银行存款
贷:其他应付款
支付给老板冲其他应付就可以了啊
2018-07-10 09:57:58
您好
借:银行存款
贷:其他应付款-员工住房公积金
2019-10-09 14:03:52
付款时 借其他应收款--付集团社保 贷;银行
收到集团总部给我们分公司的划账确认单时
借;管理费用--社保(公司部分)借:其他应付款--社保(个人部分) 贷其他应收款--付集团社保
2020-05-27 08:37:48
你好 你现在是已经交纳了公积金了 还是说要计提?
2019-10-11 14:59:11
你之前垫付的时候确认什么科目的,现在收到,冲减对应科目
2019-07-13 17:25:28
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