如果我建账时候是根据年报财务报表期末余额填写期初余额的,但是年报时候数据是错的,就是银行帐没有坐在财务报表里面,请问建账时候我期初数是根据实际银行存款余额填制吗如果不填的话,我账务上面怎么处理,因为建账是从18年1月份,1月1号时候银行账面有3万元,但是年报时候财务报表货币资金一栏我就只有几百元,怎么处理能在后来做账时候都能做平
香雪
于2018-07-10 15:57 发布 854次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
要根据正确的填写,年报上错的也要改了
2018-07-10 16:22:05
货币资金在报表上多的原因是什么?
2017-05-14 10:06:33
你好,你的分录处理是合适的。
2018-11-30 12:20:29
你好,可以的
2017-01-03 08:50:18
申请时: 借:其他货币资金-银行汇票
财务费用-手续费
贷:银行存款
支付汇票给往来单位: 借:应付账款
贷:其他货币资金-银行汇票
是这样处理分录的。
2018-11-29 10:56:41
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