上月可抵扣的增值税这个月怎么做会计分录
李同学
于2018-07-10 16:02 发布 616次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!没明白,上个月认证了吗?还是留底还是什么
2018-07-10 16:08:24
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这个直接抵扣处理,上个月直接转入应交税费——未交增值税科目的借方
2018-06-27 17:34:46
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你是申报表留底税额,是什么行业?
2018-11-27 14:20:45
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期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税5045.3
月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 5045.3
2018-01-11 21:06:21
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你好,这个月应交的增值税是=922-168-280
上月留抵的,不用做分录
税控服务费:
借 应交税费-应交增值税(减免税款) 280
贷 营业外收入或管理费用 280
申报时,这个数填 列在主表23栏
2018-06-27 19:01:11
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