- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,可以汇总一笔做分录,然后在应付账款下面设置明细
2018-07-10 18:02:27
您好,计入职工福利费
2019-09-10 14:34:37
你单位业务的都可以做
如果不给报销的建议不要开发票不做账的
2019-07-10 10:23:30
你好,
如果用于员工
借:管理费用——劳动保护
借:应交税费——应增(进)
贷:银行存款
2020-02-27 14:42:41
你好,借;管理费用,贷;库存现金等科目
2020-06-28 20:47:20
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