送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-07-11 13:46

可以计入预付账款科目核算 
借:预付账款  贷:库存现金等 
收到发票了 
借:管理费用--物业费  贷:预付账款

木木 追问

2018-07-11 13:48

老师费用不用摊销,一次性计入发票开的那月对吗

张艳老师 解答

2018-07-11 13:49

金额不大的话,不用分摊了。

木木 追问

2018-07-11 13:49

三个月15000

张艳老师 解答

2018-07-11 13:53

那就需要分摊的, 
那就每个月都做 
借:管理费用-物业费  贷:银行存款

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相关问题讨论
可以计入预付账款科目核算 借:预付账款 贷:库存现金等 收到发票了 借:管理费用--物业费 贷:预付账款
2018-07-11 13:46:02
:付款时借预提费用 贷银行存款 发票到了冲销预提。
2017-07-04 14:58:23
您好,您收到发票正常入账就行。
2022-05-11 09:31:42
你好 借管理费用-物业费 其他应收款-公司员工 其他应收款-某公司 贷银行存款 次月扣除 借应付职工薪酬贷其他应收款-公司员工 银行存款 其他单位打款给你 做 借银行存款 贷其他应收款-某公司
2019-06-17 14:17:29
同学 什么时候收到发票认证的?发票入账的时候做分录了吗?
2022-05-10 17:41:38
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