- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2018-07-11 17:48
你好,其他应付款负数就是其他应收款
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你好,其他应付款负数就是其他应收款
2018-07-11 17:48:28

这个不用做账务处理的,只要报表上重分类就可以
2019-11-06 15:06:40

依然是把账面价值调成公允价值:
借:资本公积 200
贷:应收票据及应收账款 200
2019-08-13 15:55:40

您好,借;预付账款,贷;应付账款。
2018-04-10 20:39:16

是的,需要调整的科目冲回最好用原来相同方向发生额的红字
2019-08-02 14:08:34
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徐阿富老师 解答
2018-07-11 17:49