5月28日收到的发票,6月4日付的钱。如果我只做一笔分录,要把这费用做在哪个日期合适?分录怎么做?是给财税公司付的 “汇算清缴”报告费
ok棒
于2018-07-11 18:40 发布 847次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-07-11 18:41
您好,做到6月4日比较合适。借:管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款。
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暂估时:借:管理费用或营业费用 贷:其他应付款—暂估,次年收到发票后,冲销其他应付款—暂估
2017-04-05 20:52:36
您好,做到6月4日比较合适。借:管理费用-服务费,贷;现金或者银行存款。
2018-07-11 18:41:15
直接做借以前年度损益调整,贷其他应付款,借未分配利润 贷以前年度损益调整,可以去税局更正之前申报,可以追溯纳税调减5年,不过金额不大实务中一般去调少,
2020-06-09 15:29:45
你好,之前分录是怎么做的?
2020-06-08 17:29:30
汇算清缴的纳税调整是不用账务处理的
2019-06-04 11:20:55
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2018-07-11 23:19
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