麻烦问一下老师、今年24年刚过的初级、目前没有 问
你好,需要做采集的 答
你好,本来是小规模后面在7月升为了一般纳税人,月末 问
不需要特别处理,正常做账结转损益就行。8月初去大厅申报了小规模期间的增值税 答
老师,有工程行业的账务处理请教,谢谢! 问
同学你好 是什么问题呢 答
公司刚成立,有一些装修怎么做账 问
你好,你计入长期待摊费用装修费。 答
老师,问一下,2020年做的防水工程,当时是说有9000押 问
核实不用支付后,将应付账款 9000 元转作营业外收入,即借记 “应付账款” 9000 元,贷记 “营业外收入” 9000 元,这笔收入要缴纳企业所得税 答
应收 应付 预收 预付借贷方该如何解释
答: 应收的借方是应收账款,应收的贷方是预收账款;应付的借方是预付账款,应付的贷方是应付账款;预收的借方应收账款,预收的贷方是预收账款;预付的借方是预付账款,预付的贷方是应付账款。理解的时候你最好把会计分录写出来,
之前没有设预收和应收帐款,当时把预收帐款记到应收帐款贷方,预付帐款记应付帐款借方,现在想要增加预收帐款和预付帐款科目,以后做帐预收做到预收,预付做到预付,那么原来预收帐款记到应收帐款贷方的,预付帐款记应付帐款借方,怎么处理呢?
答: 你好,可以这样调整 原来预收帐款记到应收帐款贷方的,调整分录是,借:应收账款,贷:预收账款 预付帐款记应付帐款借方,调整分录是,借:预付账款,贷:应付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预收帐款和预付帐款,应收帐款和应付帐款,如何抵掉,帐挂好久了 这个帐应该早就平了,
答: 借:预收账款贷:应收账款,相同单位科目合并即可的
Mandy 追问
2018-07-13 10:45
Mandy 追问
2018-07-13 10:46
袁老师 解答
2018-07-13 11:10