送心意

晓海老师

职称会计中级职称

2015-05-04 10:28

那老师  比如说供应商开票的日期是5号  银行回单是9号给他打过去钱,那我能把发票和银行回单放到一笔凭证里做么  不通过应付账款,直接写,借:银行存款  贷:主营业务收入  应交税费-应交增值税。老师我看的录播课说  外帐记账顺序是 审核票据-交税款-购进商品-销售商品-计提工资-发工资-支付各种费用-计提折旧、摊销-计提税金及附加-结转成本-结转损益。老师这个原始单据记账日期也没有按顺序做啊 !

晓海老师 解答

2015-05-04 10:15

你好!外账月末一天做肯定不合意,你可以按票据日起来排序做凭证的日期,凭证日起比单据日起晚个一两天月末的凭证除外。

晓海老师 解答

2015-05-04 10:35

你好!你上边说的可以,一般只要日期差距不大可以坐在一起,超过10天的和跨月的最好分开作。

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相关问题讨论
你好!外账月末一天做肯定不合意,你可以按票据日起来排序做凭证的日期,凭证日起比单据日起晚个一两天月末的凭证除外。
2015-05-04 10:15:44
你好 比如说现金日记账中 提现的分录 是借:现金 5000 贷:银行存款 5000 所以在现金日记账记到借方 在银行日记账计入贷方
2020-10-19 16:50:48
你好,不可以的,需要分别登记账簿核算的
2018-08-29 11:03:16
您好!虽然这是2种账,但是日记账也可以当明细账使用
2021-11-08 10:44:22
你好,借库存现金贷银行存款,借银行存款,贷库存现金,这些业务既需要登记库存现金日记账,还需要登记银行存款日记账。
2021-09-29 13:48:18
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