公司在5月份以抵扣认证该发票,因为没有收入,所以是6月份申报的时候是留底的,因为这笔报销款是6月份支付的,所以是做在6月份账上了,这样账上的税额和申报的对不上,这样可以吗?
乐
于2018-07-15 11:50 发布 712次浏览
- 送心意
程小峰老师
职称: 中级会计师,CMA,高级会计师,税务师
相关问题讨论
您好!这样是可以的,因为你相当于是在6月份的时候将5月份的数据一起做的。
2018-07-15 11:55:30
你好,当月认证,必须抵扣的
2017-02-06 11:56:29
您好,发票认证就是勾选确认,抵扣和认证其实没啥区别
2022-04-23 09:29:23
你好,是本期认证相符本期抵扣的进项税额
2017-05-08 16:04:53
那就需要去大厅作废再重新申报
2019-05-15 13:46:44
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