送心意

红红老师

职称,中级会计师

2018-07-15 21:10

你好,1.员工来借支时分录:借:其他应收款-张三   贷:库存现金  
           2.员工回来报销时分录:借:管理费用或销售费用  贷:其他应收帐款-张三 
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稀释 追问

2018-07-15 21:15

老师,如果只是记流水账,员工要回之前的借支单,报销单是一联的,我该怎么做?报销时又该怎么记这个报销金额?

稀释 追问

2018-07-15 21:27

错了,借支单是一联的

红红老师 解答

2018-07-15 21:35

如果是流水帐,你就只记回来报销的金额,开借支单时不入帐

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你好,1.员工来借支时分录:借:其他应收款-张三 贷:库存现金 2.员工回来报销时分录:借:管理费用或销售费用 贷:其他应收帐款-张三 亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
2018-07-15 21:10:14
预支的时候,借:其他应收款 7000 贷:现金 7000 报销的时候,借:管理费用 贷:现金 还借支,借;现金 7000 贷“其他应收款 7000
2019-03-03 12:20:03
你好,那你就不需要再记账了
2022-12-06 10:13:13
你好,200登记库存现金增加 800计入费用,1000计入其他应收款贷方
2016-12-09 15:55:47
你好,学员,借出的之后日记账记支出1000 报销的时候是冲销借款,日记账不再记账
2022-02-17 20:40:25
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