公司去年的主营业务收入应交税全一应交增值税这一块5023.85因为免税没计提,去年体现在主营业务收入,今年做了调整补计提了 借:以前年度损益调整5023.85 贷:应交税金_应交增值税5023.85 借:应交税金_应交增值税5023.85 贷:营业外收入5023.85今年又体现在营业外收入,这样存在重复交所得税,应该怎么办呢,下月该怎样调整?
会计学堂辅导老师
于2018-07-16 11:51 发布 856次浏览
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