公司去年的主营业务收入应交税全一应交增值税这一块5023.85因为免税没计提,去年体现在主营业务收入,今年做了调整补计提了 借:以前年度损益调整5023.85 贷:应交税金_应交增值税5023.85 借:应交税金_应交增值税5023.85 贷:营业外收入5023.85今年又体现在营业外收入,这样存在重复交所得税,应该怎么办呢,下月该怎样调整?
会计学堂辅导老师
于2018-07-16 11:51 发布 869次浏览
- 送心意
曾老师
职称: ,注册会计师,审计师
2018-07-16 12:08
营业外收入也用以前年度损益调整
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应先将以前年度损益调整-主营业务收入结转到营业外收入,然后将营业外收入结转至本年度收入科目。
2023-03-09 16:24:31
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你好
是的可以这么做的
2020-07-25 12:04:14
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营业外收入也用以前年度损益调整
2018-07-16 12:08:57
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借利润分配未分配利润贷应交税费。
2022-03-01 09:09:29
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你好,是的
2017-05-19 17:39:57
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会计学堂辅导老师 追问
2018-07-16 13:40
曾老师 解答
2018-07-16 13:42