上个月有一些发票已经入账了,但是没有认证,账务上入的是:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税),这些税费已经体现在了当期的财务报表里,但是申报增值税的时候,增值税纳税申报表又不能填报,那么,这样的操作有没有问题?
同舟之情
于2018-07-16 14:56 发布 658次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-16 14:57
您好!没关系的。这个本身就不用填报。
相关问题讨论
你好 是的。 你都没有认证 都不需要填写这个 进项税的栏次的。 按你实际填写其他的销项税
2021-03-08 09:37:03
你好,不要!这栏是自动的,退税处审核完毕后,留抵税额就会转到15行
2018-10-09 12:35:20
你好!
对的!
2018-11-08 17:29:31
您好
勾选不抵扣的进项税不需要在增值税申报表填写
2020-09-11 14:56:25
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
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同舟之情 追问
2018-07-16 14:59
宋生老师 解答
2018-07-16 15:00