送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-18 10:01

你好!这个当做一种福利就好了。 
:借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款

°C 追问

2018-07-18 10:20

现在收到发票了,是否可以这样处理: 
1.收到发票:借:管理费用-保险费   贷:应付账款-中银保险 
2.付款时:借:应付账款-中银保险  贷:银行存款 
以上会计处理是否有不妥之处,请指出,谢谢! 
另:雇主责任险有150人不记名的,有25人是记名的,发票是分开开的。

宋生老师 解答

2018-07-18 10:21

你好!可以的。但是建议还是走应付职工薪酬。

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相关问题讨论
你好!这个当做一种福利就好了。 :借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
2018-07-18 10:01:38
同学你好,借:管理费用-社保费等科目,贷:应付职工薪酬-社会保险费,同时借:应付职工薪酬-社会保险费,贷:银行存款。
2024-04-27 20:54:50
借主营业务成本贷银行存款
2020-03-09 07:37:24
你这应该属于养殖业吧。购买的虾苗应该在消耗性生物资产里核算。包括后期的饲料等。如果虾苗用于销售的话就转路库存商品。
2016-07-09 17:42:53
收付借:管理费用保险费,等科目贷:银行存款
2023-03-19 23:12:19
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