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°C
于2018-07-18 10:01 发布 4402次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-18 10:01
你好!这个当做一种福利就好了。 :借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款
°C 追问
2018-07-18 10:20
现在收到发票了,是否可以这样处理: 1.收到发票:借:管理费用-保险费 贷:应付账款-中银保险 2.付款时:借:应付账款-中银保险 贷:银行存款 以上会计处理是否有不妥之处,请指出,谢谢! 另:雇主责任险有150人不记名的,有25人是记名的,发票是分开开的。
宋生老师 解答
2018-07-18 10:21
你好!可以的。但是建议还是走应付职工薪酬。
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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°C 追问
2018-07-18 10:20
宋生老师 解答
2018-07-18 10:21