送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2018-07-18 10:01

你好!这个当做一种福利就好了。 
:借:管理费用-保险费 贷:应付职工薪酬-福利费借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款

°C 追问

2018-07-18 10:20

现在收到发票了,是否可以这样处理: 
1.收到发票:借:管理费用-保险费   贷:应付账款-中银保险 
2.付款时:借:应付账款-中银保险  贷:银行存款 
以上会计处理是否有不妥之处,请指出,谢谢! 
另:雇主责任险有150人不记名的,有25人是记名的,发票是分开开的。

宋生老师 解答

2018-07-18 10:21

你好!可以的。但是建议还是走应付职工薪酬。

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