去年取得了几张住宿费专票,未认证我直接入账了,做会计分录:管理费用-住宿费,今年金三系统一直提示我有未认证的发票,这个月我又认证了,现在该怎么做会计分录
闫倩老师
于2018-07-20 12:01 发布 1480次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好 借;应交税费(进项税额) 贷;以前年度损益调整
做这个调整分录
2018-07-20 12:02:02
借:管理费用——差旅费(或管理费用——会务费)
贷:银行存款(或库存现金、应付账款)
出差或开会都可能产生住宿费
如果是招待客户的住宿费,计入销售费用——招待费
2018-09-01 21:41:08
你好,计入管理费用-会务费的住宿费,能开专票来进行抵扣
2019-02-25 15:20:08
你好,如果是谈业务,通常计入销售费用——差旅费
2016-11-13 09:43:39
根据出差事由,计入管理费用或者销售费用。
2019-10-08 09:25:55
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