送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-21 10:47

你好,是公司给职工的福利?

天天向上 追问

2018-07-21 10:52

是的

邹老师 解答

2018-07-21 10:54

你好,给到职工福利的,进项税额是不可以抵扣 
你需要这样做账务处理 
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费 5689.66 
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目  5689.66

天天向上 追问

2018-07-21 10:57

老师,如果公司有三级科目,那入管理费用福利费的三级科目应该是什么

邹老师 解答

2018-07-21 10:58

你好,一般不需要在福利费下面再设置三级明细了

天天向上 追问

2018-07-21 11:04

老师,比如说7月份手机专票我抵扣了,这月没发现,8月份做进项税额转出可以吗

邹老师 解答

2018-07-21 11:04

你好,可以的,需要在发现了之后及时做转出处理

天天向上 追问

2018-07-21 11:32

老师,分录为什么要在应付职工薪酬中走一圈?

天天向上 追问

2018-07-21 11:56

老师,还在吗?

邹老师 解答

2018-07-21 12:29

你好,是这样处理 
因为工资需要先计提,然后支付的

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你好,是公司给职工的福利?
2018-07-21 10:47:42
你好,可以的,可以计入福利费核算
2017-07-22 09:57:43
您好,所有权归个人的话你的处理是对的
2019-12-11 09:08:01
你好,同学 可以这样处理。
2019-10-12 10:11:14
是的是的,就是这样的
2022-03-13 13:05:05
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