5月以前的货款,我们按17%暂估原材料入库,现在供应商开具了16%的发票,总金额相同!但与我们原本暂估入系统的金额不同,对方同意按发票金额扣除一个点税额付款,这种情况有什么方法调整吗?
Luck Fairy
于2018-07-21 15:42 发布 608次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-07-21 15:43
你好!你红字冲减之前的分录,然后按现在的发票的金额入账。
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你好!你红字冲减之前的分录,然后按现在的发票的金额入账。
2018-07-21 15:43:45
@李方亮:4元是加工费。但目前我们直接当做原材料采购成本单价入库。所以,觉得不合理。
2017-08-05 17:30:43
你好
正确做法是,7月份暂估3540kg入库,8月份红冲,再暂估2720Kg
正常领用,存货模块平
2019-09-02 06:06:19
你好,原材料是不能有负数余额的
2017-08-08 09:32:16
你好!为什么不当时入账?没有跨年没有超期问题不大
2018-10-25 15:48:33
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2018-07-21 15:51
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