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仰望星空
于2018-07-23 13:56 发布 2181次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-07-23 14:00
你好,发票到了你可以先把之前暂估的分录冲销,然后根据发票做在建工程分录,固定资产分录 没有付款就挂账应付账款就是了
仰望星空 追问
2018-07-23 14:07
就是说把账上有的在建工程先结转了 没有到的票等票来了再增加固定资产吗?那么折旧就是按暂估的吗?
邹老师 解答
2018-07-23 14:08
你好,把完工的在建工程转到固定资产,然后计提折旧 取得发票冲销结转,然后在补结转
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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仰望星空 追问
2018-07-23 14:07
邹老师 解答
2018-07-23 14:08