送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-07-23 15:21

你好,分别根据计提,发放金额做相应分录就是了 

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬16万   
借;应付职工薪酬  15.8万      贷;银行存款等科目 

借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬16万  
借;应付职工薪酬16.2万      贷;银行存款等科目

阿涅 追问

2018-07-23 15:35

多计提或者少计提,不用做其他账务处理,多计提的就那样摆着吗?

邹老师 解答

2018-07-23 15:38

你好,如果是计提错误,就需要冲销多计提或补计提 
如果只是部分没有发放,以后发放,就不需要做调整的

阿涅 追问

2018-07-23 15:44

第一个问题,如果我是计提错误,多计提0.2万,那么应该调整  借:应付职工薪酬  0.2  贷:管理费用 0.2  ?

邹老师 解答

2018-07-23 15:47

你好,是的,多计提就冲销0.2的计提分录就是了 
借:应付职工薪酬   0.2    贷:管理费用 0.2

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你好,分别根据计提,发放金额做相应分录就是了 1 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬16万 借;应付职工薪酬 15.8万 贷;银行存款等科目 2 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬16万 借;应付职工薪酬16.2万 贷;银行存款等科目
2018-07-23 15:21:07
正常情况下,填列本年计提的金额
2018-05-07 16:58:18
借;劳务成本等科目 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款等科目
2016-10-23 10:49:20
你好,计提的话便于年底时汇算清缴等各项申报数据查询汇总。
2020-05-07 20:52:18
你好,学员,是的,借贷方一致,也就是说计提和发放金额一致
2022-05-01 13:20:17
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