- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2018-07-24 13:59
借:固定资产800000
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
贷:银行存款928000
再进行计提折旧处理
借:制造费用——折旧费
贷:累计折旧
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是这样做会计分录的
2018-11-23 17:45:08
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你好,不对的借管理费用贷银行存款这是电费作为管理费用的处理,如果是制造费用,借制造费用,应交增值税进项税,贷银行存款
2019-04-29 22:07:43
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你好,是取得专用发票,暂时没有认证抵扣?
2018-09-10 16:01:09
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你好,这个是什么经济业务?
2016-12-27 21:11:02
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两种做法都可以的,一个是贷方有发生额,一个贷方没有发生额
2019-01-04 18:04:04
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笑笑 追问
2018-07-24 14:09
江老师 解答
2018-07-24 14:22