老师,4月份购原材料应该给供应商的账款是360000,因为没有核对入库单据和付的钱,做账应付账款是360050,这月怎么纠正?
刘娟
于2015-05-06 15:57 发布 786次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
2015-05-06 17:06
购买时:借:原材料 360050 贷:应付账款 360050 ,5月份纠正,借:应付账款 50 贷:原材料:50,是这样吗?不想影响4月份的报表
相关问题讨论

你好!按实际的做红数冲回来就可以。
2015-05-06 15:58:47

你好!可以但是要通过凭证来调整,牵扯损益类科目的通过以前年度损益调整科目
2016-04-08 15:15:52

凭证没错,登账错了,就红字划在上面从写,如果凭证错就红字冲平做正确的重登
2016-03-07 11:19:05

你好!牵扯损益类的用以前年度损益调整,其他的直接冲红就可以。但要说明调整原因及原凭证号。
2015-05-13 08:25:04

你好!这只是更正的一种方法,应该是金额填写少了把差额按原凭证科目填列就可以。
2014-10-20 10:46:18
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