单位社保整体欠费,有员工离职能给他做离职吗 问
你好,这个可以做离职了 答
资产负债表应付账款12月为负数,怎么去调整 问
你好,应付账款负数,需要调整到 预付账款 栏次填写 答
老师好,一整年的净利润直接在12月的利润表上就可 问
毛利润需要自己计算的,毛利润=营业收入-营业成本 答
老师请教一下结转劳务成本的分录怎么写? 问
借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬 答
12月在核对个税申报和账务,发现,个税申报的比账务 问
同学好,只要汇算清缴前把多提的都发放了就可以 答
发生固定资产清理:借:固定资产 累计折旧 贷:固定资产清理收款借:固定资产清理 贷:现金固定资产清理无余额还需结转么
答: 您好 您分录写反了吧? 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产
请问老师,固定资产清理余额在借方,分录怎么写?固定资产清理余额在贷方,分录是:借:固定资产清理 贷:营业外收入 固定资产清理就清零了。
答: 余额在借方还是贷方
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
二手固定资产售卖的账务核算,和怎么填写纳税申报表1、转入固定资产清理借:固定资产清理累计折旧贷:固定资产(原值)2、取得调出固定资产价款借:银行存款贷:固定资产清理应交税费—应交增值税(销项税额,税率13%)3、固定资产清理转入收入成本(1)如“固定资产清理”账户是借方余额,则为清理损失借:主营业务成本 贷:固定资产清理(2)如为贷方余额是清理收益借:固定资产清理贷:主营业务收入
答: 你好,同学。 你的分录最后 一步错误 ,你固定资产清理 转资产处置损失。 申报表是按固定资产处置的附表先填写,再填写主表